为配合保监会资金部推进落实首次保险资金运用内部控制专项审计工作,加强保险机构资金运用内部控制能力,中国保险资产管理业协会(以下简称“协会”)拟开展系列工作:
一是将于2016年8月5日上午举办“保险资金运用内控专项审计工作会议”,旨在通报内控审计情况、传达监管要求;二是将于2016年8月5日下午由协会保险资金运用内部控制专委会主办 “协会内控专委会内控审计圆桌论坛”,旨在搭建监管和行业专家在内控审计工作方面的问题沟通和政策建议平台。
现将有关事项通知如下:
一、保险资金运用内部控制专项审计工作会议
(一)会议基本情况
会议时间 |
2016年8月5日(周五)9:00-11:30 |
会议地点 |
北京天泰宾馆三层报告厅 |
主 持 人 |
协会执行副会长兼秘书长 曹德云 |
参会人员 |
1.中国保监会资金部相关领导; |
2.协会内控专业委员会成员。 |
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3.保险集团、保险公司、保险资产管理公司内控工作分管领导或业务负责人,每家机构1-2人; |
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4.参与内控审计工作的会计师事务所的业务负责人,每家机构1-2人; |
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会议内容 |
1.保险资金运用内部控制审计工作总体情况与监管要求 |
2.2015年度内控审计具体情况通报 |
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3.2015年度内控审计指导意见执行情况通报 |
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4.保险资金内控审计工作经验分享 |
(二)报名方式及注意事项
1.会员单位报名,请登陆协会会员服务系统(service.iamac.org.cn)-协会活动信息和报名,上传参会人员信息;非会员单位报名,请参会人员将《保险资金运用内控专项审计工作会议参会回执》(参见附件2)发送至联系人邮箱。报名截止时间为7月27日(周三)下午17:00前。
2、本次工作会议前向会员单位参会机构征集问题和政策建议(参见附件1),请于2016年7月25日中午12点前将《保险资金运用内控专项审计工作意见征集表》反馈至联系人邮箱。
3.本次会议安排工作午餐。如需安排住宿,请提前与酒店联系预订,住宿费用自理,酒店联系人:枚余军,13910368630。
二、协会内控专委会内控审计圆桌论坛
(一)会议基本情况
论坛时间 |
2016年8月5日(周五)13:30-16:30 |
论坛地点 |
北京天泰宾馆五层第10-12会议室 |
主持人 |
中国保监会资金部制度处处长 胡汇杰 |
普华永道合伙人兼协会内控专委会副主任委员 周星 |
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参会人员 |
1.协会保险资金运用内部控制专业委员会成员 |
2.参与本次审计工作的部分保险机构分管领导或业务负责人代表,每家机构1-2人 |
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3.参与本次审计工作的部分审计机构业务负责人代表,每家机构1-2人 |
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论坛内容 |
参会人员需围绕内控审计工作开展讨论,充分互动,建议讨论议题如下: |
1.执行《内控指引》各要素时存在的困难、发现的问题与解决建议; |
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2.执行应用指引时存在的困难、发现的问题与解决建议; |
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3.执行《指导意见》中存在的问题和相关建议; |
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4.对各未发布的应用指引的政策建议; |
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5.内控审计工作中保险机构与第三方审计机构合作的困难、问题与建议,第三方审计机构评价工作意见反馈。 |
(二)报名方式及注意事项
圆桌论坛规模为50人,会员单位优先,名额先报先得。会员单位报名,请登陆协会会员服务系统(service.iamac.org.cn)-协会活动信息和报名,上传参会人员信息;非会员单位报名,请参会人员将《协会内控专委会内控审计圆桌论坛》(参见附件3)发送至联系人邮箱。报名截止时间为7月27日(周三)下午17:00前。
感谢对协会的支持!
联系人:蒲裕、田佳鑫
电 话:010-83361611、83361623
手 机:13911318046、13466739890
邮 箱:yu_pu@iamac.org.cn
附件:1.保险资金运用内控专项审计工作意见征集表
2.保险资金运用内控专项审计工作会议参会回执
3.协会内控专委会内控审计圆桌论坛参会回执
中国保险资产管理业协会